- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010028
Número:02010296
Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.182,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 09010028
Pago em: 09/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 466,22
Valor Líquido Pago: R$ 466,22
Histórico: