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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010033
Número:01080057
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.215,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080057.005
Valor Total da Liquidação:R$ 12.270,07
Valor Total Liquidado:R$ 11.681,12
Pagamento de Restos a Pagar 09010033
Pago em: 09/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 12.270,07
Valor Líquido Pago: R$ 11.681,12
Histórico: