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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020033
Número:01120269
Valor Total do Empenho:R$ 355.334,46
Valor Total Liquidado:R$ 355.248,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85,77
Número:01120269.001
Valor Total da Liquidação:R$ 355.248,69
Valor Total Liquidado:R$ 342.135,99
Pagamento de Restos a Pagar 01020033
Pago em: 01/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 355.248,69
Valor do ISS: R$ 7.492,97
Valor do IRRF: R$ 5.619,73
Valor Líquido Pago: R$ 342.135,99
Histórico:
NF 10045 REF DEZ/2023