Dados do Empenho:

Número:01120269

Valor Total do Empenho:R$ 355.334,46

Valor Total Liquidado:R$ 355.248,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85,77

Dados da Liquidação:

Número:01120269.001

Valor Total da Liquidação:R$ 355.248,69

Valor Total Liquidado:R$ 342.135,99

Pagamento de Restos a Pagar 01020033

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 355.248,69

Valor do ISS: R$ 7.492,97

Valor do IRRF: R$ 5.619,73

Valor Líquido Pago: R$ 342.135,99


Histórico:

NF 10045 REF DEZ/2023