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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020037
Número:03110022
Valor Total do Empenho:R$ 1.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 01020037
Pago em: 01/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 700,00
Valor do IRRF: R$ 33,60
Valor Líquido Pago: R$ 666,40
Histórico:
NF 2049 REF DEZ/2023