- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020047
Número:02080024
Valor Total do Empenho:R$ 434.236,11
Valor Total Liquidado:R$ 426.406,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.829,24
Número:02080024.003
Valor Total da Liquidação:R$ 41.058,48
Valor Total Liquidado:R$ 41.058,48
Pagamento de Restos a Pagar 01020047
Pago em: 01/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 41.058,48
Valor Líquido Pago: R$ 41.058,48
Histórico:
NF 14850 REF DEZ/2023