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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020050
Número:02100024
Valor Total do Empenho:R$ 30.782,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.782,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02100024.002
Valor Total da Liquidação:R$ 13.845,30
Valor Total Liquidado:R$ 13.679,16
Pagamento de Restos a Pagar 01020050
Pago em: 01/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total: R$ 13.845,30
Valor do IRRF: R$ 166,14
Valor Líquido Pago: R$ 13.679,16
Histórico:
NF 6069 REF NOV/2023