- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020062
Número:02050014
Valor Total do Empenho:R$ 1.553,28
Valor Total Liquidado:R$ 1.449,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 103,55
Pagamento de Restos a Pagar 01020062
Pago em: 01/02/2024Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 194,16
Valor do ISS: R$ 9,71
Valor do IRRF: R$ 9,32
Valor Líquido Pago: R$ 175,13
Histórico:
NF 3459098 REF DEZ/2023