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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020081
Número:08110008
Valor Total do Empenho:R$ 182.476,09
Valor Total Liquidado:R$ 166.343,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08110008.002
Valor Total da Liquidação:R$ 49.625,14
Valor Total Liquidado:R$ 43.670,12
Pagamento de Restos a Pagar 01020081
Pago em: 01/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 49.625,14
Valor do INSS: R$ 1.091,75
Valor do ISS: R$ 2.481,26
Valor do IRRF: R$ 2.382,01
Valor Líquido Pago: R$ 43.670,12
Histórico:
NF 77 RFE NOV/2023