Dados do Empenho:

Número:08110008

Valor Total do Empenho:R$ 182.476,09

Valor Total Liquidado:R$ 166.343,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08110008.002

Valor Total da Liquidação:R$ 49.625,14

Valor Total Liquidado:R$ 43.670,12

Pagamento de Restos a Pagar 01020081

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 49.625,14

Valor do INSS: R$ 1.091,75

Valor do ISS: R$ 2.481,26

Valor do IRRF: R$ 2.382,01

Valor Líquido Pago: R$ 43.670,12


Histórico:

NF 77 RFE NOV/2023