Dados do Empenho:

Número:01110195

Valor Total do Empenho:R$ 52.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.000,00

Dados da Liquidação:

Número:01110195.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.500,00

Pagamento de Restos a Pagar 18010053

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Sub-elemento de Despesa 10 - Ajuda de custo ao estudante no país

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 13.500,00


Histórico:

Ref dez/2022