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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010120
Número:01090181
Valor Total do Empenho:R$ 65.874,15
Valor Total Liquidado:R$ 59.699,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090181.006
Valor Total da Liquidação:R$ 7.499,80
Valor Total Liquidado:R$ 6.577,32
Pagamento de Restos a Pagar 15010120
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 7.499,80
Valor do INSS: R$ 412,49
Valor do ISS: R$ 150,00
Valor do IRRF: R$ 359,99
Valor Líquido Pago: R$ 6.577,32
Histórico: