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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010143
Número:01110123
Valor Total do Empenho:R$ 63.003,70
Valor Total Liquidado:R$ 36.547,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110123.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.094,75
Valor Total Liquidado:R$ 3.890,01
Pagamento de Restos a Pagar 15010143
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 4.094,75
Valor do ISS: R$ 204,74
Valor Líquido Pago: R$ 3.890,01
Histórico: