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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010080
Número:01120274
Valor Total do Empenho:R$ 12.605,63
Valor Total Liquidado:R$ 12.605,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120274.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.605,63
Valor Total Liquidado:R$ 12.605,63
Pagamento de Restos a Pagar 19010080
Pago em: 19/01/2023Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 12.605,63
Valor Líquido Pago: R$ 12.605,63
Histórico: