Dados do Empenho:

Número:01120185

Valor Total do Empenho:R$ 4.042,57

Valor Total Liquidado:R$ 4.042,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120185.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.042,57

Valor Total Liquidado:R$ 4.042,57

Pagamento de Restos a Pagar 31010028

Pago em: 31/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.042,57

Valor Líquido Pago: R$ 4.042,57


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Dez/2024 - [FMAS].