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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 31010028
Número:01120185
Valor Total do Empenho:R$ 4.042,57
Valor Total Liquidado:R$ 4.042,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120185.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.042,57
Valor Total Liquidado:R$ 4.042,57
Pagamento de Restos a Pagar 31010028
Pago em: 31/01/2024Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.042,57
Valor Líquido Pago: R$ 4.042,57
Histórico:
Ref. Fopag Rescisões Comp. Dez/2024 - [FMAS].