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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010229
Número:05050019
Valor Total do Empenho:R$ 953.410,31
Valor Total Liquidado:R$ 326.724,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.628,33
Número:05050019.133
Valor Total da Liquidação:R$ 20.341,76
Valor Total Liquidado:R$ 20.097,66
Pagamento de Restos a Pagar 15010229
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)
Valor Total: R$ 20.341,76
Valor do IRRF: R$ 244,10
Valor Líquido Pago: R$ 20.097,66
Histórico: