Dados do Empenho:

Número:09050009

Valor Total do Empenho:R$ 122.723,20

Valor Total Liquidado:R$ 122.723,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:09050009.006

Valor Total da Liquidação:R$ 9.077,20

Valor Total Liquidado:R$ 8.968,27

Pagamento de Restos a Pagar 15010269

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 9.077,20

Valor do IRRF: R$ 108,93

Valor Líquido Pago: R$ 8.968,27


Histórico: