- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 31010029
Número:01120041
Valor Total do Empenho:R$ 5.156,94
Valor Total Liquidado:R$ 4.936,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120041.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.156,94
Valor Total Liquidado:R$ 690,23
Pagamento de Restos a Pagar 31010029
Pago em: 31/01/2024Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.156,94
Valor Líquido Pago: R$ 690,23
Histórico:
FOPAG REF DEZ23 - EXONERACAO SECRET COMUNIC