Dados do Empenho:

Número:02010103

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.058,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010103.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.258,55

Valor Total Liquidado:R$ 1.258,55

Pagamento de Restos a Pagar 31010033

Pago em: 31/01/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.258,55

Valor Líquido Pago: R$ 1.258,55


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Dez/2023 - [Demutran].