Dados do Empenho:

Número:20040012

Valor Total do Empenho:R$ 4.025,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.025,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20040012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.025,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.976,70

Pagamento de Restos a Pagar 17010057

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 4.025,00

Valor do IRRF: R$ 48,30

Valor Líquido Pago: R$ 3.976,70


Histórico: