Dados do Empenho:

Número:28030011

Valor Total do Empenho:R$ 79.456,25

Valor Total Liquidado:R$ 79.456,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28030011.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.191,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.165,50

Pagamento de Restos a Pagar 17010063

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 2.191,80

Valor do IRRF: R$ 26,30

Valor Líquido Pago: R$ 2.165,50


Histórico: