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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 31010038
Número:01080195
Valor Total do Empenho:R$ 93.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 59.840,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080195.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.083,46
Valor Total Liquidado:R$ 1.083,46
Pagamento de Restos a Pagar 31010038
Pago em: 31/01/2024Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.083,46
Valor Líquido Pago: R$ 1.083,46
Histórico: