Dados do Empenho:

Número:01080195

Valor Total do Empenho:R$ 93.020,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.840,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080195.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.083,46

Valor Total Liquidado:R$ 1.083,46

Pagamento de Restos a Pagar 31010038

Pago em: 31/01/2024

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.083,46

Valor Líquido Pago: R$ 1.083,46


Histórico: