Dados do Empenho:

Número:01090034

Valor Total do Empenho:R$ 368.633,55

Valor Total Liquidado:R$ 362.652,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090034.038

Valor Total da Liquidação:R$ 30.559,71

Valor Total Liquidado:R$ 30.192,99

Pagamento de Restos a Pagar 18010043

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 30.559,71

Valor do IRRF: R$ 366,72

Valor Líquido Pago: R$ 30.192,99


Histórico: