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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010045
Número:01110116
Valor Total do Empenho:R$ 1.651.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.585.669,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,05
Número:01110116.002
Valor Total da Liquidação:R$ 420.613,64
Valor Total Liquidado:R$ 402.106,64
Pagamento de Restos a Pagar 18010045
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Valor Total: R$ 420.613,64
Valor do ISS: R$ 8.412,27
Valor do IRRF: R$ 10.094,73
Valor Líquido Pago: R$ 402.106,64
Histórico: