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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010055
Número:01110085
Valor Total do Empenho:R$ 8.300,72
Valor Total Liquidado:R$ 8.300,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110085.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.300,72
Valor Total Liquidado:R$ 7.611,76
Pagamento de Restos a Pagar 18010055
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)
Valor Total: R$ 8.300,72
Valor do INSS: R$ 273,92
Valor do ISS: R$ 415,04
Valor Líquido Pago: R$ 7.611,76
Histórico: