Dados do Empenho:

Número:01110085

Valor Total do Empenho:R$ 8.300,72

Valor Total Liquidado:R$ 8.300,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110085.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.300,72

Valor Total Liquidado:R$ 7.611,76

Pagamento de Restos a Pagar 18010055

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)

Valor Total: R$ 8.300,72

Valor do INSS: R$ 273,92

Valor do ISS: R$ 415,04

Valor Líquido Pago: R$ 7.611,76


Histórico: