- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010068
Número:27100008
Valor Total do Empenho:R$ 198.741,00
Valor Total Liquidado:R$ 197.341,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27100008.003
Valor Total da Liquidação:R$ 40.960,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.960,00
Pagamento de Restos a Pagar 18010068
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 40.960,00
Valor Líquido Pago: R$ 40.960,00
Histórico: