- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020022
Número:01110156
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.138,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 261,53
Pagamento de Restos a Pagar 05020022
Pago em: 05/02/2024Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Valor Total: R$ 562,91
Valor Líquido Pago: R$ 562,91
Histórico:
NF 15641 REF NOV/2023