Dados do Empenho:

Número:27020009

Valor Total do Empenho:R$ 5.465,05

Valor Total Liquidado:R$ 5.465,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27020009.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.403,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.386,76

Pagamento de Restos a Pagar 05020034

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 1.403,60

Valor do IRRF: R$ 16,84

Valor Líquido Pago: R$ 1.386,76


Histórico:

NF 111161 REF DEZ/2023