Dados do Empenho:

Número:27020012

Valor Total do Empenho:R$ 105.888,89

Valor Total Liquidado:R$ 105.888,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27020012.010

Valor Total da Liquidação:R$ 21.043,40

Valor Total Liquidado:R$ 20.790,88

Pagamento de Restos a Pagar 05020038

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 21.043,40

Valor do IRRF: R$ 252,52

Valor Líquido Pago: R$ 20.790,88


Histórico:

NF 111256 REF DEZ/2023