- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020040
Número:27020012
Valor Total do Empenho:R$ 105.888,89
Valor Total Liquidado:R$ 105.888,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27020012.009
Valor Total da Liquidação:R$ 17.636,80
Valor Total Liquidado:R$ 17.425,16
Pagamento de Restos a Pagar 05020040
Pago em: 05/02/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 17.636,80
Valor do IRRF: R$ 211,64
Valor Líquido Pago: R$ 17.425,16
Histórico:
NF 111165 REF DEZ/2023