Dados do Empenho:

Número:01120267

Valor Total do Empenho:R$ 646.250,52

Valor Total Liquidado:R$ 613.904,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.244,88

Dados da Liquidação:

Número:01120267.001

Valor Total da Liquidação:R$ 613.904,64

Valor Total Liquidado:R$ 591.052,72

Pagamento de Restos a Pagar 05020045

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 613.904,64

Valor do ISS: R$ 13.058,24

Valor do IRRF: R$ 9.793,68

Valor Líquido Pago: R$ 591.052,72


Histórico:

NF 2989 REF DEZ/2023