Dados do Empenho:

Número:01120263

Valor Total do Empenho:R$ 200.975,11

Valor Total Liquidado:R$ 200.741,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 233,86

Dados da Liquidação:

Número:01120263.001

Valor Total da Liquidação:R$ 200.741,25

Valor Total Liquidado:R$ 191.045,18

Pagamento de Restos a Pagar 05020053

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 200.741,25

Valor do ISS: R$ 5.540,61

Valor do IRRF: R$ 4.155,46

Valor Líquido Pago: R$ 191.045,18


Histórico:

NF 10020 RFE DEZ/2023