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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020053
Número:01120263
Valor Total do Empenho:R$ 200.975,11
Valor Total Liquidado:R$ 200.741,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 233,86
Número:01120263.001
Valor Total da Liquidação:R$ 200.741,25
Valor Total Liquidado:R$ 191.045,18
Pagamento de Restos a Pagar 05020053
Pago em: 05/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 200.741,25
Valor do ISS: R$ 5.540,61
Valor do IRRF: R$ 4.155,46
Valor Líquido Pago: R$ 191.045,18
Histórico:
NF 10020 RFE DEZ/2023