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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11010018
Número:28120002
Valor Total do Empenho:R$ 5.100.318,68
Valor Total Liquidado:R$ 5.100.318,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28120002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.100.318,68
Valor Total Liquidado:R$ 5.039.114,86
Pagamento de Restos a Pagar 11010018
Pago em: 11/01/2023Unidade Orçamentária 0890 - FUNDEB
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 46 - Material bibliográfico não imobilizável
Credor: CLICHÊ IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI (29.870.635/0001-21)
Valor Total: R$ 5.100.318,68
Valor do IRRF: R$ 61.203,82
Valor Líquido Pago: R$ 5.039.114,86
Histórico:
Ref NF 149