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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10010007
Número:02060013
Valor Total do Empenho:R$ 570.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 541.865,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.134,65
Número:02060013.011
Valor Total da Liquidação:R$ 110.094,75
Valor Total Liquidado:R$ 104.810,21
Pagamento de Restos a Pagar 10010007
Pago em: 10/01/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 110.094,75
Valor Líquido Pago: R$ 104.810,21
Histórico:
REF OUT/2023