Dados do Empenho:

Número:02060013

Valor Total do Empenho:R$ 570.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 541.865,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.134,65

Dados da Liquidação:

Número:02060013.010

Valor Total da Liquidação:R$ 205,98

Valor Total Liquidado:R$ 196,10

Pagamento de Restos a Pagar 10010009

Pago em: 10/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 205,98

Valor Líquido Pago: R$ 196,10


Histórico:

REF OUT/2023