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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010179
Número:01120042
Valor Total do Empenho:R$ 32.117,30
Valor Total Liquidado:R$ 32.117,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120042.001
Valor Total da Liquidação:R$ 32.117,30
Valor Total Liquidado:R$ 31.731,89
Pagamento de Restos a Pagar 12010179
Pago em: 12/01/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 32.117,30
Valor do IRRF: R$ 385,41
Valor Líquido Pago: R$ 31.731,89
Histórico: