Dados do Empenho:

Número:01120042

Valor Total do Empenho:R$ 32.117,30

Valor Total Liquidado:R$ 32.117,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120042.001

Valor Total da Liquidação:R$ 32.117,30

Valor Total Liquidado:R$ 31.731,89

Pagamento de Restos a Pagar 12010179

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 32.117,30

Valor do IRRF: R$ 385,41

Valor Líquido Pago: R$ 31.731,89


Histórico: