Dados do Empenho:

Número:26100012

Valor Total do Empenho:R$ 101.094,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.845,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:26100012.003

Valor Total da Liquidação:R$ 57.021,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.336,75

Pagamento de Restos a Pagar 22010010

Pago em: 22/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: WERBENIA AMED DA SILVA-EPP (07.405.331/0001-50)

Valor Total: R$ 57.021,00

Valor do IRRF: R$ 684,25

Valor Líquido Pago: R$ 56.336,75


Histórico: