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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22010010
Número:26100012
Valor Total do Empenho:R$ 101.094,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.845,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26100012.003
Valor Total da Liquidação:R$ 57.021,00
Valor Total Liquidado:R$ 56.336,75
Pagamento de Restos a Pagar 22010010
Pago em: 22/01/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: WERBENIA AMED DA SILVA-EPP (07.405.331/0001-50)
Valor Total: R$ 57.021,00
Valor do IRRF: R$ 684,25
Valor Líquido Pago: R$ 56.336,75
Histórico: