Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 48.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010209.013

Valor Total da Liquidação:R$ 742,46

Valor Total Liquidado:R$ 733,56

Pagamento de Restos a Pagar 12010203

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 742,46

Valor Líquido Pago: R$ 733,56


Histórico:

FATURA 12/2023.