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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010203
Número:02010209
Valor Total do Empenho:R$ 48.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 12010203
Pago em: 12/01/2024Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 742,46
Valor Líquido Pago: R$ 733,56
Histórico:
FATURA 12/2023.