- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010204
Número:12120001
Valor Total do Empenho:R$ 4.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.612,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:12120001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.612,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.568,66
Pagamento de Restos a Pagar 12010204
Pago em: 12/01/2024Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 3.612,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.568,66
Histórico:
FATURA 12/2023.