Dados do Empenho:

Número:01080185

Valor Total do Empenho:R$ 244.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 243.053,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 946,68

Dados da Liquidação:

Número:01080185.013

Valor Total da Liquidação:R$ 11.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.000,00

Pagamento de Restos a Pagar 06020050

Pago em: 06/02/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 11.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.000,00


Histórico:

NF 8630 REF AGOSTO/2023