Dados do Empenho:

Número:23110010

Valor Total do Empenho:R$ 1.110,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.110,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23110010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.110,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.096,68

Pagamento de Restos a Pagar 23010019

Pago em: 23/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 1.110,00

Valor do IRRF: R$ 13,32

Valor Líquido Pago: R$ 1.096,68


Histórico: