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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23010019
Número:23110010
Valor Total do Empenho:R$ 1.110,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.110,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23110010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.110,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.096,68
Pagamento de Restos a Pagar 23010019
Pago em: 23/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 1.110,00
Valor do IRRF: R$ 13,32
Valor Líquido Pago: R$ 1.096,68
Histórico: