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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020087
Número:07070003
Valor Total do Empenho:R$ 120.620,00
Valor Total Liquidado:R$ 120.620,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07070003.003
Valor Total da Liquidação:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.640,00
Pagamento de Restos a Pagar 06020087
Pago em: 06/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME (05.964.983/0001-08)
Valor Total: R$ 30.000,00
Valor do IRRF: R$ 360,00
Valor Líquido Pago: R$ 29.640,00
Histórico:
NF 10474 REF NOV/2023