- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020089
Número:10040005
Valor Total do Empenho:R$ 468,00
Valor Total Liquidado:R$ 468,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 06020089
Pago em: 06/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME (05.964.983/0001-08)
Valor Total: R$ 468,00
Valor do IRRF: R$ 5,62
Valor Líquido Pago: R$ 462,38
Histórico:
NF 10463 REF NOV/2023