Dados do Empenho:

Número:05050015

Valor Total do Empenho:R$ 1.551,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.551,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05050015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.551,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.532,59

Pagamento de Restos a Pagar 06020113

Pago em: 06/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME (05.964.983/0001-08)

Valor Total: R$ 1.551,20

Valor do IRRF: R$ 18,61

Valor Líquido Pago: R$ 1.532,59


Histórico:

NF 10464 REF OUT/2023