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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020113
Número:05050015
Valor Total do Empenho:R$ 1.551,20
Valor Total Liquidado:R$ 1.551,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05050015.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.551,20
Valor Total Liquidado:R$ 1.532,59
Pagamento de Restos a Pagar 06020113
Pago em: 06/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME (05.964.983/0001-08)
Valor Total: R$ 1.551,20
Valor do IRRF: R$ 18,61
Valor Líquido Pago: R$ 1.532,59
Histórico:
NF 10464 REF OUT/2023