Dados do Empenho:

Número:07030009

Valor Total do Empenho:R$ 35.670,42

Valor Total Liquidado:R$ 21.968,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07030009.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.702,70

Valor Total Liquidado:R$ 2.670,27

Pagamento de Restos a Pagar 29010011

Pago em: 29/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 2.702,70

Valor do IRRF: R$ 32,43

Valor Líquido Pago: R$ 2.670,27


Histórico:

NF 111171 RFE DEZ/2023