Dados do Empenho:

Número:27020010

Valor Total do Empenho:R$ 604,50

Valor Total Liquidado:R$ 604,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27020010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 604,50

Valor Total Liquidado:R$ 597,25

Pagamento de Restos a Pagar 29010019

Pago em: 29/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 604,50

Valor do IRRF: R$ 7,25

Valor Líquido Pago: R$ 597,25


Histórico:

NF 111159 REF DEZ/2023