Dados do Empenho:

Número:09020002

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.084,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:09020002.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.898,96

Valor Total Liquidado:R$ 5.259,34

Pagamento de Restos a Pagar 31010097

Pago em: 31/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.898,96

Valor Líquido Pago: R$ 5.259,34


Histórico:

Ref fopag rescisões eja - dez/2023 - FUNDEB 70%