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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020011
Número:02010951
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.969,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30,95
Número:02010951.013
Valor Total da Liquidação:R$ 1.749,46
Valor Total Liquidado:R$ 1.728,47
Pagamento de Restos a Pagar 07020011
Pago em: 07/02/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.749,46
Valor Líquido Pago: R$ 1.728,47
Histórico:
REF DEZ/2023