Dados do Empenho:

Número:02010951

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.969,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30,95

Dados da Liquidação:

Número:02010951.013

Valor Total da Liquidação:R$ 1.749,46

Valor Total Liquidado:R$ 1.728,47

Pagamento de Restos a Pagar 07020011

Pago em: 07/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.749,46

Valor Líquido Pago: R$ 1.728,47


Histórico:

REF DEZ/2023