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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020031
Número:08110007
Valor Total do Empenho:R$ 1.093.809,83
Valor Total Liquidado:R$ 1.042.117,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08110007.002
Valor Total da Liquidação:R$ 596.923,32
Valor Total Liquidado:R$ 525.292,52
Pagamento de Restos a Pagar 07020031
Pago em: 07/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 596.923,32
Valor do INSS: R$ 13.132,31
Valor do ISS: R$ 29.846,17
Valor do IRRF: R$ 28.652,32
Valor Líquido Pago: R$ 525.292,52
Histórico:
NF 106 REF DEZ/2023