Dados do Empenho:

Número:08110007

Valor Total do Empenho:R$ 1.093.809,83

Valor Total Liquidado:R$ 1.042.117,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08110007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 596.923,32

Valor Total Liquidado:R$ 525.292,52

Pagamento de Restos a Pagar 07020031

Pago em: 07/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 596.923,32

Valor do INSS: R$ 13.132,31

Valor do ISS: R$ 29.846,17

Valor do IRRF: R$ 28.652,32

Valor Líquido Pago: R$ 525.292,52


Histórico:

NF 106 REF DEZ/2023