- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020042
Número:01110089
Valor Total do Empenho:R$ 949.619,73
Valor Total Liquidado:R$ 946.272,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.347,19
Número:01110089.002
Valor Total da Liquidação:R$ 326.696,32
Valor Total Liquidado:R$ 301.480,20
Pagamento de Restos a Pagar 07020042
Pago em: 07/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA (08.156.424/0001-51)
Valor Total: R$ 326.696,32
Valor do IRRF: R$ 25.216,12
Valor Líquido Pago: R$ 301.480,20
Histórico:
NF 13380 REF OUT/2023