- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020045
Número:21110009
Valor Total do Empenho:R$ 933.960,00
Valor Total Liquidado:R$ 933.735,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 224,86
Número:21110009.002
Valor Total da Liquidação:R$ 655.180,68
Valor Total Liquidado:R$ 647.318,51
Pagamento de Restos a Pagar 07020045
Pago em: 07/02/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total: R$ 655.180,68
Valor do IRRF: R$ 7.862,17
Valor Líquido Pago: R$ 647.318,51
Histórico:
NF 35401 REF DEZ/2023