- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020051
Número:03110025
Valor Total do Empenho:R$ 123.299,49
Valor Total Liquidado:R$ 111.018,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.280,80
Número:03110025.003
Valor Total da Liquidação:R$ 30.298,23
Valor Total Liquidado:R$ 29.934,65
Pagamento de Restos a Pagar 07020051
Pago em: 07/02/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total: R$ 30.298,23
Valor do IRRF: R$ 363,58
Valor Líquido Pago: R$ 29.934,65
Histórico:
NF 5865 REF NOV/2023